bt365网上娱乐(部门)2016年度部门决算
bt365网上娱乐(部门)
2016年度部门决算
bt365网上娱乐部门2016年决算公开目录
一、bt365网上娱乐部门主要职能及部门决算单位构成
二、bt365网上娱乐部门2016年度部门决算情况说明
三、名词解释
四、bt365网上娱乐部门2016年度部门决算表
1. 收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统
计表
一、bt365网上娱乐部门主要职能及部门决算单位构成
1.部门(单位)主要职能
bt365网上娱乐,为主管全省海洋经济、海洋事务和渔业行政工作的省政府组成部门。
(一)贯彻执行党和国家有关海洋与渔业工作的方针政策、法律法规规章;依法拟定并组织实施全省海洋与渔业工作的政策、法规和规章,以及发展战略、规划、计划。
(二)负责全省海洋经济运行监测、评估及信息发布;实施海洋综合管理,协调各涉海部门、行业的海洋开发活动;会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议。
(三)参与本省海域勘界工作;监督管理全省海域 (包括海岸带、无居民海岛)使用,按规定颁发海域使用许可证、实施海域有偿使用制度;管理海底电缆、管道的铺设。
(四)负责全省渔业资源的管理。组织实施海洋捕捞强度控制方案、伏季休渔制度和指导渔业资源监测工作;负责本省水产养殖种苗的管理;管理内陆水域、浅海滩涂渔业开发利用工作;拟定和颁发水产品加工产品的质量标准。
(五)负责海洋环境与渔业水域生态环境保护工作。组织拟定污染物排海标准和总量控制制度;组织、管理全省海洋环境的调查、监测、监视和评价;监督陆源污染物排海、海洋生物多样性和海洋生态环境保护;负责防治海洋工程项目和海洋倾废对海洋污染损害以及渔业水域生态的环境保护工作,核准新建、改建、扩建海洋工程环境影响报告书;监督管理海洋自然保护区和特别保护区。
(六)管理海洋观测监测、灾害预报警报、信息综合、标准计量等公益服务系统,负责发布海洋灾害预报警报和海洋环境预报;配合有关部门做好渔业海上搜救工作。
(七)根据国家规定对本省行使海洋监察、渔业船舶检验和渔政、渔港监督管理职能,管理全省海监和渔业执法队伍。
(八)负责海洋与渔业基础数据和信息管理工作。
(九)组织指导本系统工作人员的教育培训、队伍建设和有关海洋与渔业的科学研究、技术推广。
(十)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规规章的检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。
(十一)承办省政府和上级部门交办的工作,检查指导各市县海洋与渔业工作。
2.部门决算单位构成
纳入bt365网上娱乐部门2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)bt365网上娱乐本级
内设13个处级职能机构:办公室、组织人事处、政策法规处、发展计划处、海域管理处、海岛管理处、环境保护处、捕捞处、养殖处、市场与质量监管处、渔政渔监处、预报减灾处、行政审批办公室。
(二)六家下属单位
其中参照公务员法管理的事业单位1家,财政全额拨款事业单位5家。
参照公务员法管理的事业单位:省海洋与渔业监察总队。
财政全额拨款事业单位:省海洋监测预报中心、省水产品质量安全检测中心、省海洋与渔业科学院、三亚国家级珊瑚礁自然保护区管理处、万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处。
二、2016年度部门决算情况说明
(一)关于bt365网上娱乐部门(单位)2016年度收入支出决算总体情况说明
bt365网上娱乐部门(单位)2016年度部门决算收入总计79,088.01万元,与2015年度相比,减少89,714.05万元,下降53.15%。主要原因:2015年中央下达了我省渔船建造项目,资金量较大。
支出总计83,576.20万元,与2015年度相比,减少76698.63万元,下降47.85%。主要原因:2015年中央下达造船项目支出较多。
(二)关于bt365网上娱乐部门(单位)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计79,088.01万元,其中:财政拨款收入51,159.17万元,占64.69%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入1,380.95万元,占1.75%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入26,547.89万元,占33.57%。
(三)关于bt365网上娱乐部门(单位)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计83,576.20万元,其中:基本支出5,481.33万元,占6.56%;项目支出76,897.74万元,占92.01%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出1,197.13万元,占1.43%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(四)关于bt365网上娱乐部门(单位)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
bt365网上娱乐部门(单位)2016年度财政拨款收入51,159.17万元,与2015年度相比,减少109,973.73万元,下降68.25%。主要原因:2015年中央下达我省渔船建造项目,项目资金量较大。
财政拨款支出48,948.99万元,与2015年度相比,减少103430.41万元,下降67.88%。主要原因:2015年中央下达造船项目支出较多。
(五)关于bt365网上娱乐部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
bt365网上娱乐部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款收入43,076.96万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
bt365网上娱乐部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出48,948.99万元,占本年支出合计的58.57%。与2015年度相比,财政拨款支出减少103,430.41万元,下降67.88%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
bt365网上娱乐部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出48,948.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.30万元,占0.0027%;科学技术支出(类)2,017.44万元,占4.12%;社会保障和就业(类)支出772.80万元,占1.58%;医疗卫生与计划生育支出(类)117.18万元,占0.24%;节能环保支出(类)61.91万元,占0.13%;农林水支出(类)10,116.80万元,占20.67%;交通运输支出(类)1.01万元,占0.0021%;国土海洋气象等支出(类)15,481.04万元,占31.63%;住房保障支出(类)394.69万元,占0.81%;其他支出(类)19,984.83万元,占40.83%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
bt365网上娱乐部门(单位)2016年度财政拨款支出年初预算为44,312.31万元,支出决算为48,948.99万元,完成年初预算的110.46%。决算数大于预算数的主要原因:年初财政拨款结转和结余资金20,208.25万元。其中:
(1)一般公共服务(类)知识产权(款)其他知识产权事务支出(项)。
年初预算为2.00万元,支出决算为1.30万元,完成年初预算的65%。决算数小于预算数的主要原因:剩余资金结转到下一年使用。
(2)科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。
年初预算为10.00万元,支出决算为12.75万元,完成年初预算的127.5%。决算数大于预算数的主要原因:上年度结转11.56万元。
(3)科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。
年初预算为100.00万元,支出决算为110.12万元,完成年初预算的110.12%。决算数大于预算数的主要原因:上年度结转34.01万元。
(4)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。
年初预算为1,204.83万元,支出决算为1,721.89万元,完成年初预算的142.92%。决算数大于预算数的主要原因:上年度结转1,540.18万元。
(5)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.58万元。决算数大于预算数的主要原因:上年度结转1.14万元。
(6)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。
年初预算为320万元,支出决算为49.94万元,完成年初预算的15.61%。决算数小于预算数的主要原因:剩余资金结转到下一年使用。
(7)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。
年初预算为56万元,支出决算为9.09万元,完成年初预算的16.23%。决算数小于预算数的主要原因:剩余资金结转到下一年使用。
(8)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。
年初预算为15万元,支出决算为10.06万元,完成年初预算的67.07%。决算数小于预算数的主要原因:剩余资金结转到下一年使用。
(9)科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。
年初预算为300万元,支出决算为101.49万元,完成年初预算的33.83%。决算数小于预算数的主要原因:剩余资金结转到下一年使用。
(10)科学技术支出(类)其他科技支出(款)科学奖励(项)。
年初预算为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100%。
(11)科学技术支出(类)其他科技支出(款)核应急(项)。
年初预算为0.52万元,支出决算为0.52万元,完成年初预算的100%。
(12)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本养老保险基金的补助(项)。
年初预算为31.77万元,支出决算为31.77万元,完成年初预算的100%。
(13)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。
年初预算为13.77万元,支出决算为13.77万元,完成年初预算的100%。
(14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。
年初预算为370.31万元,支出决算为370.31万元,完成年初预算的100%。
(15)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。
年初预算为9.61万元,支出决算为9.61万元,完成年初预算的100%。
(16)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为240.20万元,支出决算为240.26万元,完成年初预算的100.02%。决算数大于预算数的主要原因:上年结转资金0.64万元。
(17)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为14.92万元,支出决算为14.92万元,完成年初预算的100%。
(18)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为86.93万元,支出决算为86.93万元,完成年初预算的100%。
(19)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
年初预算为5.23万元,支出决算为5.23万元,完成年初预算的100%。
(20)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为80.94万元,支出决算为80.94万元,完成年初预算的100%。
(21)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为32.86万元,支出决算为32.86万元,完成年初预算的100%。
(22)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为3.38万元,支出决算为3.38万元,完成年初预算的100%。
(23)节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护区(项)。
年初预算为0万元,支出决算为61.91万元。决算数大于预算数的主要原因:上年结转项目资金87.21万元。
(24)农林水支出(类)农业(款)行政运(项)。
年初预算为1,464.06万元,支出决算为1,464.06万元,完成年初预算的100%。
(25)农林水支出(类)农业(款)事业运(项)。
年初预算为211.46万元,支出决算为211.46万元,完成年初预算的100%。
(26)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。
年初预算为862.80万元,支出决算为750.35万元,完成年初预算的86.97%。决算数小于预算数的主要原因:剩余资金结转到下一年使用。
(27)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。
年初预算为8.82万元,支出决算为8.82万元,完成年初预算的100%。
(28)农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。
年初预算为847.51万元,支出决算为405.58万元,完成年初预算的47.86%。决算数小于预算数的主要原因:剩余资金结转到下一年使用。
(29)农林水支出(类)农业(款)执法监(项)。
年初预算为5,506.76万元,支出决算为5,924.38万元,完成年初预算的107.58%。决算数大于预算数的主要原因:上年结转项目资金1,096.89万元。
(30)农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为18.25万元。决算数大于预算数的主要原因:上年结转项目资金18.25万元。
(31)农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)。
年初预算为33.55万元,支出决算为33.55万元,完成年初预算的100%。
(32)农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。
年初预算为350.04万元,支出决算为340.04万元,完成年初预算的97.14%。决算数小于预算数的主要原因:防灾奖励资金结转到下年度使用。
(33)农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。
年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%。
(34)农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)。
年初预算为161.39万元,支出决算为263.98万元,完成年初预算的163.57%。决算数大于预算数的主要原因:上年度结转项目资金146.52万元。
(35)农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。
年初预算为0万元,支出决算为100万元。决算数大于预算数的主要原因:上年度结转项目资金575.51万元。
(36)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。
年初预算为468.92万元,支出决算为463.41万元,完成年初预算的98.82%。决算数小于预算数的主要原因:剩余资金结转到下一年使用。
(37)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为82.94万元。决算数大于预算数的主要原因:上年度结转项目资金82.94万元。
(38)交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.01万元。决算数大于预算数的主要原因:上年度结转项目资金1.01万元。
(39)国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为686.62万元,支出决算为686.62万元,完成年初预算的100%。
(40)国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海域使用管理(项)。
年初预算为236.12万元,支出决算为181.01万元,完成年初预算的76.66%。决算数小于预算数的主要原因:剩余资金结转到下一年使用。
(41)国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋环境保护与监测(项)。
年初预算为1,926.74万元,支出决算为1,507.17万元,完成年初预算的78.22%。决算数小于预算数的主要原因:剩余资金结转到下一年使用。
(42)国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋调查评价(项)。
年初预算为1,247.46万元,支出决算为41.43万元,完成年初预算的3.32%。决算数小于预算数的主要原因:剩余资金结转到下一年使用。
(43)国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋权益维护(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3.74万元。决算数大于预算数的主要原因:上年度结转项目资金66.76万元。
(44)国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋执法监察(项)。
年初预算为119.46万元,支出决算为1,133.03万元,完成年初预算的948.46%。决算数大于预算数的主要原因:上年度结转1,278.71万元。
(45)国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋防灾减灾(项)。
年初预算为473.08万元,支出决算为401.94万元,完成年初预算的84.96%。决算数小于预算数的主要原因:剩余资金结转到下一年使用。
(46)国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海岛和海域保护(项)。
年初预算为302.22万元,支出决算为7,113.98万元,完成年初预算的2353.91%。决算数大于预算数的主要原因:上年度结转14,560.9万元。
(47)国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项)。
年初预算为4,272.78万元,支出决算为4,062.40万元,完成年初预算的95.08%。决算数小于预算数的主要原因:剩余资金结转到下一年使用。
(48)国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)基础测绘(项)。
年初预算为349.72万元,支出决算为349.72万元,完成年初预算的100%。
(49)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为385.71万元,支出决算为385.71万元,完成年初预算的100%。
(50)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
年初预算为8.98万元,支出决算为8.98万元,完成年初预算的100%。
(51)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。
年初预算为19,984.83万元,支出决算为19,984.83万元,完成年初预算的100%。
(六)关于bt365网上娱乐部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
bt365网上娱乐部门(单位)2016年度财政拨款基本支出5,396.92万元,其中:人员经费4,563.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费833.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(七)关于bt365网上娱乐部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
bt365网上娱乐部门(单位)2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为534.886万元,支出决算为217.55万元,完成预算的40.67%。其中:因公出国(境)费支出决算为93.31万元,完成预算的39.18%;公务用车购置及运行费支出决算为99.88万元,完成预算的60.20%;公务接待费支出决算为24.36万元,完成预算的18.62%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是我厅部分出国培训项目未获审批;二是厅本级和总队参与公车改革,公务车辆减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少13.32万元,下降5.77%,其中:因公出国(境)费支出决算增加43.51万元,增长87.23%;公务用车购置及运行费支出决算减少53.6万元,下降34.92%;公务接待费支出决算减少3.17万元,下降11.51%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是我厅直属单位省海洋与渔业科学院出国境学术交流增加;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革;公务接待费支出决算减少的主要原因是我厅厉行节俭。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算93.31万元,占42.89%;公务用车购置及运行费支出决算99.88万元,占45.91%;公务接待费支出决算24.36万元,占11.20%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出93.31万元。全年安排因公出国(境)团组8个,累计30人次。开支内容包括:开拓水产品国际市场、会展发展与品牌塑造、行政审批、海洋科技发展等相关工作参与洽谈、技术合作、项目考察等。
(2)公务用车购置及运行费支出99.88万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量38辆。公务用车运行支出99.88万元,主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各市县检查水产品质量安全、海域海岛巡查、渔政执法、保护区巡查、养殖生产、预报减灾能力监管等工作的落实情况、以及机要文件交换等。
(3)公务接待费支出24.36万元,全年国内公务接待120批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待2批次;国内公务接待701人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待31人次。其中:外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出24.36万元,主要用于农业部、国家海洋局以及省委省政府安排的接待任务;承担上级及省(内)外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。
(八)bt365网上娱乐部门(单位)2016年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目15个,二级项目37个,共涉及资金27678.48万元,自评覆盖率达到70.64%。
共组织对“海南省品牌农业发展资金”等37个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2,7678.48万元。从评价情况来看,大部分预算项目完成了年初设定的绩效目标。
组织对bt365网上娱乐本级和海南省海洋与渔业监察总队开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出24,267.009万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价结果良好。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我厅2016年项目绩效自评报告(附后)。
3.重点项目绩效评价报告。
我厅专项资金--2016年品牌农业发展资金绩效自评报告(附后)。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
省海洋与渔业监察总队整体支出绩效评价报告(附后)
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度bt365网上娱乐部门(单位)机关运行经费576.94万元,比2015年增加229.30万元,增长65.96%。主要原因是:2016年我厅其他交通费用增加181.25万元,原因是2016年开展公车改革,公车补贴体现在其他交通费用中。
2.政府采购支出情况。
2016年度bt365网上娱乐部门(单位)政府采购支出总额45,584.24万元,其中:政府采购货物支出44,799.18万元、政府采购工程支出604.78万元、政府采购服务支出180.28万元。
3.国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,bt365网上娱乐部门(单位)共有车辆43辆,其中,一般公务用车25辆,一般执法执勤用车7辆,特种专业技术用车4辆,其他用车7辆,其他用车主要是省海洋与渔业科学院在编制预算时,将一般公务用车归类为其他用车;单位价值50万元以上通用设备23台(套),单价100万元以上专用设备11台(套)。
三、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、bt365网上娱乐部门2016年度部门决算表(附1)
1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表
附件:1.bt365网上娱乐2016年度部门决算汇总.xls
2.bt365网上娱乐部门2016年预算项目绩效自评报告.zip
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2017年8月14日